目 录
一、部门主要职责
二、机构设置与人员构成
二、收入决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省建设执业资格注册中心2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省建设执业资格注册中心概况
一、部门主要职责
根据2012年省编办批复的三定方案,广东省建设执业资格注册中心(以下简称注册中心)为公益三类事业单位,正处级,经费自理。主要职责有:
1.执行国家有关执业资格注册的方针、政策,受委托承担住房和城乡建设行业执业资格注册类行政许可的有关辅助性工作;
2.协助人力资源和社会保障部门做好建设执业注册资格考试人员资格审查、考核认定、考试组织和评卷等工作;
3.承担建设执业资格注册审查、注册管理及注册后监督,推动执业人员诚信系统建设及信息公开服务;
4.承担建设执业注册资格继续教育有关工作。
二、机构设置与人员构成
(一)机构设置
注册中心内设5个科室,分别为综合办公室、财务科、考试科、注册管理科、教育科。
(二)人员构成
截止2017年底,注册中心人员编制22人(实有在编人员17人),退休人员3人,派驻劳务人员26人。
第二部分 广东省建设执业资格注册中心2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门:广东省建设执业资格注册中心 |
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单位:万元 |
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收入 |
|
||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
1,587.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
945.14 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,652.01 |
||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
22 |
2,532.14 |
本年支出合计 |
51 |
2,652.01 |
||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
552.25 |
||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
24 |
995.56 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
995.56 |
转入事业基金 |
54 |
449.60 |
||||||||||||||||||||
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
323.44 |
||||||||||||||||||||
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
323.44 |
||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
3,527.70 |
总计 |
58 |
3,527.70 |
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||
合计 |
2,532.14 |
1,587.00 |
0.00 |
0.00 |
945.14 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
2,532.14 |
1,587.00 |
0.00 |
0.00 |
945.14 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,532.14 |
1,587.00 |
0.00 |
0.00 |
945.14 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
1,585.00 |
1,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
945.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
945.14 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| |||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
单位:万元 |
| ||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||
合计 |
2,652.01 |
0.00 |
2,259.12 |
0.00 |
392.89 |
0.00 | ||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
2,652.01 |
0.00 |
2,259.12 |
0.00 |
392.89 |
0.00 | |||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,652.01 |
0.00 |
2,259.12 |
0.00 |
392.89 |
0.00 | |||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
1,261.56 |
0.00 |
1,261.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
995.56 |
0.00 |
995.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
392.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392.89 |
0.00 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
| |||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,587.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
2,259.12 |
2,259.12 |
0.00 |
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
本年收入合计 |
22 |
1,587.00 |
本年支出合计 |
49 |
2,259.12 |
2,259.12 |
0.00 |
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
995.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
323.44 |
323.44 |
0.00 |
|||||||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
995.56 |
|
51 |
|
|
|
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|||||||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|||||||
总计 |
27 |
2,582.56 |
总计 |
54 |
2,582.56 |
2,582.56 |
0.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,259.12 |
0.00 |
2,259.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,259.12 |
0.00 |
2,259.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,259.12 |
0.00 |
2,259.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,261.56 |
0.00 |
1,261.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
995.56 |
0.00 |
995.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
329.87 |
30202 |
印刷费 |
5.38 |
30216 |
培训费 |
2.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
46.93 |
30203 |
咨询费 |
40.01 |
30218 |
公务接待费 |
1.49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
0.47 |
30204 |
手续费 |
1.11 |
30224 |
专用材料费 |
5.83 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.24 |
30226 |
被装购置费 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
23.25 |
30206 |
电费 |
5.86 |
30227 |
劳务费 |
269.95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.40 |
30228 |
委托业务费 |
807.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
214.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30229 |
工会经费 |
7.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.24 |
30209 |
物业管理费 |
11.00 |
30231 |
福利费 |
9.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
3.39 |
30239 |
公务用车运行维护费 |
10.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
10.43 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.25 |
30240 |
其他交通费用 |
0.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
1710.06 |
30213 |
维修(护)费 |
5.85 |
30240 |
税金及附加费用 |
6.83 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
7.94 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
500.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.85 |
30309 |
奖励金 |
5.2 |
310 |
房屋建筑特购建 |
98.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
31001 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
21.91 |
30311 |
住房公积金 |
35.65 |
31002 |
专用设备购置 |
98.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
31003 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
58.09 |
31006 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
31008 |
其他支本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
31099 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
450.72 |
公用经费合计 |
1808.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
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部门:广东省建设执业资格注册中心 |
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单位:万元 |
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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公务接待费 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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22 |
3.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
4.00 |
11.89 |
0.25 |
10.15 |
0.00 |
10.15 |
1.49 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
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公开08表 | ||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
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单位:万元 | ||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
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6 | |||||||||
合计 |
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注:注册中心没有政府性基金。 | |||||||||||||||
第三部分 广东省建设执业资格注册中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省建设执业资格注册中心2017年度总收入3527.70万元,其中年初结转和结余995.56万元,本年收入 2532.14万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1587.00 万元,比上年决算数减少843.00万元,下降34.69%。主要变动情况:在编制2016年考试考务费用预算时,已做一二级建筑师的收支预算,但是因为政策原因该专业当年停考,导致预算收入大,财厅已经调整收回890万元。
2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情况:本年度与上年度均无此项收入。
3.事业收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情 况:本年度与上年度均无此项收入。
4.经营收入945.14万元,比上年决算数减少1,088.21万元,减少53.52%。主要变动情况:2017年度国家对注册人员的继续教育政策进行改革,注册人员的继续教育对社会放开,经营收入比上年减少。
5.其他收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情 况:本年度与上年度均无此项收入。
(二)年度支出总体情况
广东省建设执业资格注册中心2017年度总支出 2652.01万元,其中本年支出1656.45万元。具体情况如下:
1.基本支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:本年度与上年度均无此项收入。
2.项目支出 2259.12 万元,比上年决算数增加 247.25 万元,增长 12.29%,主要变动情况是:2017年恢复一二级建筑师考试,相应费用增加。
3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动 情况是:本年度与上年度均无此项收入。
4.经营支出392.89万元,比上年决算数减少511.64万元,减少56.56%,主要变动情况:因为国家政策改革,继续教育对社会开放,导致经营业务减少,所以经营支出减少。
5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:本年度与上年度都没有此项收入。
二、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省建设执业资格注册中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.89万元,完成预算22万元的 54.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.25 万元,完成预算3 万元的 8.33%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.15万元,完成预算15.00万元的 67.67%;公务接待费支出决算为1.49万元,完成预算4.00万元的 37.25%。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.56万元,下降11.60 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.25万元,比上年减少1.33万元,下降 84.18%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.15万元,比上年减少1.22万元,下降10.73 %;公务接待费支出决算为1.49万元,比上年增加0.99万元,增长198.00 %。增加的原因是:注册人员增加,工作业务量增大,建设部及外省调研人数增加,中心提供了工作餐,所以接待费增加了。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
三、政府采购支出情况说明
2017年本中心政府采购支出总额113.90万元,其中:政府采购货物支出81.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 32.37万元。
四、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日,本中心共有车辆3辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
五、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我中心组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及1个一级项目,资金1270万元;组织对本中心整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出1585万元。
项目支出绩效自评情况。建设执业注册资格考试考务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,,建设执业注册资格考试考务项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1270 万元,执行数为1270万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:2017年度我中心协助省人事考试局共负责组织9个建设类专业执业资格考试考务组织工作,参加考试人数达到9万人。在对建设执业注册资格考试人员资格审查、考核认定、考试考务组织工作中,不仅确保了服务到位,而且保障措施得力,实现了考试考务组织工作“零泄密、零事故”的目标。
整体支出绩效自评情况。我中心组织对本单位整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出1585万元。从评价情况来看,我中心基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务。一是完成全省一二级注册建筑师、勘察设计注册工程师、一二级注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师、注册房地产估价师、注册城市规划师和香港执业师共计约19万注册人员的注册和管理工作。二是完成全省一二级注册建筑师、勘察设计类注册工程师、一级注册建造师等共9个专业约9万报考人员的资格审查、考试组织和评卷工作,实现了考试考务组织工作“零泄密、零事故”的目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。