目 录
一、 部门主要职责
二、机构设置与人员构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省建设执业资格注册中心2018年部门决算情况说明
第一部分 广东省建设执业资格注册中心概况
一、部门主要职责
根据2012年省编办批复的三定方案,广东省建设执业资格注册中心(以下简称注册中心)为公益三类事业单位,正处级,经费自理。主要职责有:
1.执行国家有关执业资格注册的方针、政策,受委托承担住房和城乡建设行业执业资格注册类行政许可的有关辅助性工作;
2.协助人力资源和社会保障部门做好建设执业注册资格考试人员资格审查、考核认定、考试组织和评卷等工作;
3.承担建设执业资格注册审查、注册管理及注册后监督,推动执业人员诚信系统建设及信息公开服务;
4.承担建设执业注册资格继续教育有关工作。
二、机构设置与人员构成
(一)机构设置
注册中心内设5个科室,分别为综合办公室、财务科、考试科、注册管理科、教育科。
(二)人员构成
截止2018年底,注册中心人员编制22人(实有在编人员17人),退休人员3名,购买服务工作人员30人。
第二部分 广东省建设执业资格注册中心2018年部门决算表收入支出决算总表
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公开01表 | |||||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
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|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
1548.94 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 | |||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 | |||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 | |||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 | |||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
492.34 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 | |||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 | |||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
13.04 | |||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
3226.84 | |||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 |
22 |
2041.28 |
本年支出合计 |
51 |
3239.87 | |||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
1030.13 |
结余分配 |
52 |
0.00 | |||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
24 |
323.44 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 | |||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
323.44 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
154.98 | |||||||||||||||||||
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
173.66 | |||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
| |||||||||||||||||||
总计 |
29 |
3394.85 |
总计 |
58 |
3394.85 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||||||||
合计 |
2,041.28 |
1,548.94 |
0.00 |
0.00 |
492.34 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
2,023.34 |
1,531.00 |
0.00 |
0.00 |
492.34 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
807.34 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
492.34 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
492.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
492.34 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,216.00 |
1,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,216.00 |
1,216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||
合计 |
3239.87 |
0.00 |
2728.84 |
0.00 |
511.03 |
0.00 | |||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
3,226.84 |
0.00 |
2,715.80 |
0.00 |
511.03 |
0.00 | ||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,051.55 |
0.00 |
540.52 |
0.00 |
511.03 |
0.00 | ||||||||||
2120101 |
行政运行 |
157.52 |
0.00 |
157.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
383.00 |
|
383.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
511.03 |
|
0.00 |
0.00 |
511.03 |
0.00 | ||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,175.29 |
0.00 |
2,175.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,175.29 |
0.00 |
2,175.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1548.94 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,685.68 |
1,685.68 |
0.00 | ||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
本年收入合计 |
22 |
1,548.94 |
本年支出合计 |
49 |
1,698.71 |
1,698.71 |
0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
323.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
173.66 |
173.66 |
0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
323.44 |
|
51 |
|
|
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
| ||||||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
| ||||||
总计 |
27 |
1,872.38 |
总计 |
54 |
1,872.38 |
1,872.38 |
0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1698.71 |
0.00 |
1698.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,685.68 |
0.00 |
1,685.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
472.52 |
0.00 |
472.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
157.52 |
0.00 |
157.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,213.16 |
0.00 |
1,213.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,213.16 |
0.00 |
1,213.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
经济分类科目编码 |
金额 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,因本单位是公益三类事业单位,财政没有拨付基本支出款项,基本支出没有列支,所以本表为空。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
|
|
|
|
|
公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00 |
3.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
4.00 |
7.28 |
0.18 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
0.67 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
注:注册中心没有政府性基金。 |
第三部分 广东省建设执业资格注册中心2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省建设执业资格注册中心2018 年度总收入3394.85万,其中年初结转和结余323.44万元,本年收入2041.28万元,用事业基金弥补收支差额1030.13万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1548.94 万元,比上年决算数1587.00万元减少38.06万元,下降2.4%。主要变动情况:2018年省财政厅财政拨款减少。
2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情况:本年度与上年度均无此项收入。
3.事业收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情 况:本年度与上年度均无此项收入。
4.经营收入492.34万元,比上年决算数945.14万元减少452.80万元,减少了47.91%。主要变动情况:根据《广东省发展改革委关于废止强制性培训收费政策文件的通知》(粤发改价格函[2018]2557号)规定:取消强制性培训收费项目。我中心执行上级相关规定,2018年停止继续教育培训收费而减少相关的收入。
5.其他收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情 况:本年度与上年度均无此项收入。
(二)年度支出总体情况
广东省建设执业资格注册中心 2018年度总支出 3394.85万元,其中本年支出 3239.87万元,年末结转154.98万元。具体情况如下:
1.基本支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动 情况是:本年度与上年度均无此项收入。
2.项目支出2728.84 万元(其中财政拨款1698.71万元、事业基金弥补收支差额1030.13万元),比上年决算数2259.12万元增加 469.72万元,增长 20.79%,主要变动情况是:2018年考试考务组织因考场费支付标准上涨比年度经费预算增加及受强台风“山竹”影响等原因而增加的考试考务组织成本费用。
3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动 情况是:本年度与上年度均无此项收入。
4.经营支出511.03万元,比上年决算数392.89增加118.14万元,增加30.07%,主要变动情况:一是支付上年度未支付的培训费用,二是支付建兴山庄脱钩费用。
5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平,主 要变动情况是:本年度与上年度都没有此项收入。
二、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
广东省建设执业资格注册中心 2018 年度“三公”经费
财政拨款支出决算为 7.28 万元,完成预算 19万元的 38.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.18 万元,完成预算3 万元的 6.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.43万元,完成预算12.00万元的 53.58%;公务接待费支出决算为 0.67 万元,完成预算 4.00 万元的 16.75%。
与上年相比,2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.61万元,下降38.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.18万元,比上年减少0.07万元,下降28.00 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.43万元,比上年减少3.72万元,下降 36.65%;公务接待费支出决算为0.67万元,比上年减少0.82万元,下降55.03%。
2018年度“三公”经费支出决算小于年初预算数并且小于上年度决算支出的主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
三、政府采购支出情况说明
2018年本中心政府采购支出总额74.45万元,其中:政府采购货物支出15.24万元、政府采购工程支出15.31万元、政府采购服务支出43.9万元。
四、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本中心共有车辆3辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
五、预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我中心组织了对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及1个一级项目,资金1216万元;组织对本中心整体支出绩效自评工作,资金3239.87万元。
绩效自评结果。我中心今年开展了部门项目支出和整体支出绩效自评工作。
建设执业注册资格考试考务项目经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,建设执业注册资格考试考务项目自评得分为93分。项目全年预算数为1216万元,执行数为1216万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年度我中心协助省人事考试局共负责组织9个建设类专业执业资格考试考务组织工作,参加考试人数达到8.74万人。在对建设执业注册资格考试人员资格审查、考核认定、考试考务组织工作中,不仅确保了服务到位,而且保障措施得力,实现了考试考务组织工作“零泄密、零事故”的目标。
整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,单位整体支出绩效自评得分为93分。单位整体支出目标实现程度及绩效:一是完成全省一二级注册建筑师、勘察设计注册工程师、一二级注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师、注册房地产估价师、注册城市规划师和香港执业师共计约20万注册人员的注册和管理工作。二是完成全省一二级注册建筑师、勘察设计类注册工程师、一级注册建造师等共9个专业约9万报考人员的资格审查、考试组织和评卷工作;三是完成全省建设执业资格考试人员的评卷工作。组织参加我省二级注册结构工程师专业考试评卷专家23名,参加我省二级注册建筑师专业考试评卷专家77名。发现的问题及原因:由于考试考务工作量大,考试类别及科目多,参考人员数量大,影响广,考场及相关专家需要协调的工作量大,复杂性强,各类成本支出逐年上涨,但省财政厅批复考试项目经费预算支出缺口较大,另外2018年我中心执行上级政策规定,停止继续教育培训收费而减少相关的收入,致使我中心2018年度考试工作出现收不抵支现象,只能由事业基金(自有资金)弥补收支差额。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。