目 录
一、部门主要职责
二、机构设置与人员构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省建设执业资格注册中心2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省建设执业资格注册中心概况
一、部门主要职责
根据2012年省编办批复的三定方案,广东省建设执业资格注册中心(以下简称注册中心)为公益三类事业单位,正处级,经费自理。主要职责有:
(一)执行国家有关执业资格注册的方针、政策,受委托承担住房和城乡建设行业执业资格注册类行政许可的有关辅助性工作;
(二)协助人力资源和社会保障部门做好建设执业注册资格考试人员资格审查、考核认定、考试组织和评卷等工作;
(三)承担建设执业资格注册审查、注册管理及注册后监督,推动执业人员诚信系统建设及信息公开服务;
(四)承担建设执业注册资格继续教育有关工作。
二、机构设置与人员构成
(一)机构设置
注册中心内设5个科室,分别为综合办公室、财务科、考试科、注册管理科、教育科。
(二)人员构成
截止2019年底,注册中心人员编制22人(实有在编人员17人),退休人员3名,派驻人员23人。
第二部分 广东省建设执业资格注册中心2019年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 | |||||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
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|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
896.35 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 | |||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 | |||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 | |||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 | |||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
9.82 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 | |||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 | |||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
15.17 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10.26 | |||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1473.25 | |||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 |
22 |
921.34 |
本年支出合计 |
51 |
1483.50 | |||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 | |||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
24 |
2980.85 |
年末结转和结余 |
53 |
2418.69 | |||||||||||||||||||
|
26 |
|
|
54 |
| |||||||||||||||||||
总计 |
27 |
3902.19 |
总计 |
55 |
3902.19 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||||||||||
合计 |
921.34 |
896.35 |
0.00 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
15.17 | |||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
915.99 |
891.00 |
0.00 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
15.17 | ||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
307.7 |
307.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
2120101 |
执业资格注册、资质审查 |
307.7 |
307.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
608.29 |
583.30 |
0.00 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
15.17 | ||||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
608.29 |
583.30 |
0.00 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
15.17 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||
合计 |
1483.50 |
0.00 |
1470.82 |
0.00 |
12.69 |
0.00 | ||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1473.25 |
0.00 |
1460.56 |
0.00 |
12.69 |
0.00 | |||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
307.70 |
0.00 |
307.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
2120101 |
执业资格注册、资质审查 |
307.70 |
0.00 |
307.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1165.55 |
0.00 |
1152.86 |
0.00 |
12.69 |
0.00 | |||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1165.55 |
0.00 |
1152.86 |
0.00 |
12.69 |
0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
896.35 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
10.26 |
10.26 |
0.00 | ||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
891.02 |
891.02 |
0.00 | ||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
本年收入合计 |
22 |
896.35 |
本年支出合计 |
49 |
901.28 |
901.28 |
0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
4.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
4.93 |
|
51 |
|
|
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
| ||||||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
| ||||||
总计 |
27 |
901.28 |
总计 |
54 |
901.28 |
901.28 |
0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
901.28 |
0.00 |
901.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
891.00 |
0.00 |
891.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
307.7 |
0.00 |
307.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 |
执业资格注册、资质审查 |
307.7 |
0.00 |
307.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
583.32 |
0.00 |
583.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
583.32 |
0.00 |
583.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
经济分类科目编码 |
金额 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,因本单位是公益三类事业单位,财政没有拨付基本支出款项,基本支出没有列支,所以本表为空。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 |
2019年度决算数 |
|
|
|
|
|
公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05 |
2.85 |
11.40 |
0.00 |
11.40 |
3.80 |
5.87 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
5.14 |
0.72 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||
部门:广东省建设执业资格注册中心 |
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
注:注册中心没有政府性基金。 |
第三部分 广东省建设执业资格注册中心2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省建设执业资格注册中心2019年度总收入3902.19万元,其中本年收入921.34万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入896.35 万元,比上年决算数1548.94万元减少652.59万元,下降42.13%。主要变动情况:因机构改革,我中心建设执业资格考试工作任务移交省人事考试局,相应的省财政厅已拨给我中心的考试考务经费须转到该局。
2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。
3.事业收入 0 万元,与上年决算数持平。
4.经营收入9.82万元,比上年决算数492.34万元减少482.52万元,减少了98.01%。主要变动情况:根据《广东省发展改革委关于废止强制性培训收费政策文件的通知》(粤发改价格函[2018]2557号)规定:取消强制性培训收费项目。我中心执行上级相关规定,停止继续教育培训收费而减少相关的收入。
5.其他收入15.17 万元,上年决算数0。主要变动情况:收回以前年度自有资金的投资收益和本年度的银行利息收入。
(二)年度支出总体情况
广东省建设执业资格注册中心 2019年度总支出3902.19万元,其中本年支出1483.50万元。具体情况如下:
1.基本支出 0 万元,与上年决算数持平。
2.项目支出1470.82 万元(其中财政拨款901.28万元、年初结转和结余569.54万元),比上年决算数2728.84万元减少 1258.02万元,减少 46.10%,主要变动情况:因为机构改革,我中心建设执业资格考试工作任务移交省人事考试局,相应的考试考务经费转到该局支付。
3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出12.69万元,比上年决算数511.03减少498.34万元,减少97.52%,主要变动情况:因国家政策改革,我单位不再提供继续教育经营活动,所以经营支出减少。
5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。
二、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
广东省建设执业资格注册中心 2019年度“三公”经费
财政拨款支出决算为 5.87万元,完成预算 18.05万元的 32.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.14万元,完成预算11.40万元的 45.09%;公务接待费支出决算为 0.72 万元,完成预算3.80万元的 18.95%。
与上年相比,2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.41万元,下降 19.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,比上年减少0.18万元,下降 100.00 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.14万元,比上年减少1.28万元,下降 19.95 %;公务接待费支出决算为0.72万元,比上年增加0.05万元,上升7.00%。
2019 年度“三公”经费支出决算小于年初预算数并且小于上年度决算支出的主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
三、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况说明
2019年注册中心政府采购支出总额 46.47万元,其中:政府采购货物支出 11.83 万元,政府采购服务支出 34.64 万元。
(二)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本中心共有车辆3辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(三)预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我中心组织对本中心整体支出绩效自评工作,共涉及资金901.28万元。
绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,2019年度部门整体支出绩效自评得分为96.62分。部门整体支出绩效目标具体完成情况如下:
一是完成全省一二级注册建筑师、勘察设计注册工程师、一二级注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师、注册房地产估价师、注册城市规划师和香港执业师共计10项约20万注册人员的注册和管理工作。
二是协助省人事考试局完成建设执业注册资格考试人员资格审查、考试组织和评卷等工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
广东省建设执业资格注册中心
2020年8月31日